销售企业需要审计吗?

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需要,而且是很重要的财务监督行为,具体我分三点来讲: 1、《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。在现实当中,如果发生财务报告失真,造成重大损失或者影响声誉的,首先追究的是单位负责人的责任;

2、《公司法》第154条列举了董事、高级管理人员应当承担义务,其中一项就是“对公司财产的保护与合理运用”,也就是说,企业的高层管理者对公司的财务负责是法定义务,而不仅仅是道德规范;

3、作为直接参与市场经营的业务人员,对于合同订立和执行过程中的关键环节、交易是否公平等进行必要的审核和监督是法律要求也是职业操守使然。 另外,从审计角度看,企业可根据内部控制的重要程度将内部控制分为内部管理控制和内部审计控制两个层次。前者是指为保证会计信息质量、保护资产的安全完整以及有效实施风险管理而制定并实施的各项制度及程序的总称,后者则是由独立的机构或人员依照适当的方法对企业的内部管理控制的有效性进行评价的活动。从这个意义上说,无论是内部控制还是审计,都是为了实现同一个目标,即确保企业财务信息的真实、准确和完整。所以,我们通常认为,审计是内部控制的一个组成部分。

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财务审计,是对被审单位的会计资料和其他有关资料的真实性、合法性、完整性进行审查。

内部控制审计,是对被审单位在治理结构、业务流程和管理体制等方面建立的内部控制系统是否科学有效进行的评价。 合规性审计,是依据特定主体的法律和行政法规规定,对其遵守或执行情况所进行的审计。

风险管理审计,是为识别、量化风险并制定应对策略而进行的审计。

其他专项审计,是对特定的资金使用、管理行为或者事项是否合法、真实、合理以及效益等情况所进行的审计。

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