企业怎么跳号开具票据?

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可以这样做,不过有难度而且要承担一定的风险 一般我们收到发票的时候都会先检查一下,看票面信息有没有问题,有问题的话会立即与开票方联系,要求重新开具或者作其他处理。但如果发现没有问题的,我们就会进行认证了(现在大部分都可以自动识别是否重号)。如果发现有重号的,一般会做如下处理 对于这种情况,建议和开票单位沟通,让他们向主管税务机关申请重开发票。虽然麻烦点但是比较稳妥的办法。毕竟是你单位的原因导致的重号。

如果不小心将已经认证了的凭证弄丢了,但发现凭证有重号情况,且与记账凭证相符的,可以凭记账凭证及相应原始凭证进行更正,并补充打印盖章备案;否则只能先走账,然后让供应商重新开具发票来冲账。

不过这里要注意一点。如果是因为计算机软件故障等原因导致重复入账的,作为会计差错进行处理即可;但由于员工个人疏忽等原因造成重复入账的,则属于严重的账务处理错误,除了应作调账处理外,可能还应当追究相关人员(包括直接责任人、主管人员和单位负责人)的法律责任。

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在会计账簿里建立好记账凭证、收款凭证等科目,把相应发票入账到各账户(这个环节很重要);再根据需要编制转账凭证,将对应的资金转到应付款或应付税金-增值税等科目。 当然,如果之前已经做过相应的账务处理了的话直接进行转回操作就行了。 在软件里面就可以设置好相关功能,按你设置的步骤来就可以了。

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